機械電子電器項目占地面積45.17畝,建筑面積33127.86平米,達到穩(wěn)定運營后,每年銷售收入穩(wěn)定在9143.25萬元人民幣左右,利潤穩(wěn)定在100.45萬元人民幣左右。機械電子電器項目總投資額為5646.85萬元,20%申請政府資金支持,80%自有資金解決,投資利潤率為1.20%;項目投資財務內部收益率(稅后)為0.09%,投資回收期(稅后)為1124.31年,盈虧平衡點 BEP=52.85%。
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機械電子電器項目后評價報告
項目后評價,是指在項目竣工驗收并投入使用或運營一定時間后,運用規(guī)范、科學、系統(tǒng)的評價方法與指標,將項目建成后所達到的實際效果與項目的可行性研究報告、初步設計(含概算)文件及其審批文件的主要內容進行對比分析,找出差距及原因,總結經驗教訓、提出相應對策
建議,并反饋到項目參與各方,形成良性項目決策機制。根據需要,可以針對項目建設(或運行)的某一問題進行專題評價,可以對同類的多個項目進行綜合性、政策性、規(guī)劃性評價。
機械電子電器項目后評價報告
第一部分 機械電子電器項目概況
一、機械電子電器項目基本情況。對機械電子電器項目建設地點、機械電子電器項目業(yè)主、機械電子電器項目性質、特點(或功能定位)、機械電子電器項目開工和竣工、投入運營(行)時間進行概要描述。
二、機械電子電器項目決策理由與目標。概述機械電子電器項目決策的依據、背景、理由和預期目標(宏觀目標和實施目標)。
三、機械電子電器項目建設內容及規(guī)模。機械電子電器項目經批準的建設內容、建設規(guī)模(或生產能力),實際建成的建設規(guī)模(或生產能力);機械電子電器項目主要實施過程,并簡要說明變化內容及原因;機械電子電器項目經批準的建設周期和實際建設周期。
四、機械電子電器項目投資情況。機械電子電器項目經批準的投資估算、初步設計概算及調整概算、竣工決算。
五、機械電子電器項目資金到位情況。機械電子電器項目經批準的資金來源,資金到位情況,竣工決算資金來源及不同來源資金所占比重。
六、機械電子電器項目運營(行)及效益現狀。機械電子電器項目運營(行)現狀,生產能力(或系統(tǒng)功能)實現現狀,機械電子電器項目財務及經濟效益現狀,社會效益現狀。
七、機械電子電器項目自我總結評價報告情況及主要結論。
八、機械電子電器項目后評價依據、主要內容和基礎資料。
第二部分 機械電子電器項目全過程總結與評價
第一章 機械電子電器項目前期決策總結與評價
一、機械電子電器項目建議書主要內容及批復意見
二、可行性研究報告主要內容及批復意見
(一)可行性研究報告主要內容。主要包括機械電子電器項目建設必要性、建設條件、建設規(guī)模、主要技術標準和技術方案、建設工期、總投資及資金籌措,以及環(huán)境影響評價、經濟評價、社會穩(wěn)定風險評估等專項評價主要結論等內容。
(二)可行性研究報告批復意見。包括機械電子電器項目建設必要性、建設規(guī)模及主要建設內容、建設工期、總投資及資金籌措等內容。
(三)可行性研究報告和機械電子電器項目建議書主要變化。對可行性研究報告和機械電子電器項目建議書主要內容進行對比,并對主要變化原因進行簡要分析。
三、機械電子電器項目初步設計(含概算)主要內容及批復意見(大型機械電子電器項目應在初步設計前增加總體設計階段)。主要包括:工程特點、工程規(guī)模、主要技術標準、主要技術方案、初步設計批復意見。
四、機械電子電器項目前期決策評價。主要包括機械電子電器項目審批依據是否充分,是否依法履行了審批程序,是否依法附具了土地、環(huán)評、規(guī)劃等相關手續(xù)。
第二章 機械電子電器項目建設準備、實施總結與評價
一、 機械電子電器項目實施準備
(一)機械電子電器項目實施準備組織管理及其評價。組織形式及機構設置,管理制度的建立,勘察設計、咨詢、強審等建設參與方的引入方式及程序,各參與方資質及工作職責情況。
(二)機械電子電器項目施工圖設計情況。施工圖設計的主要內容,以及施工圖設計審查意見執(zhí)行情況。
(三)各階段與可行性研究報告相比主要變化及原因分析。根據機械電子電器項目設計完成情況,可以選取包括初步設計(大型機械電子電器項目應在初步設計前增加總體設計階段)、施工圖設計等各設計階段與可行性研究報告相比的主要變化,并進行主要原因分析。
對比的內容主要包括:工程規(guī)模、主要技術標準、主要技術方案及運營管理方案、工程投資、建設工期。
(四)機械電子電器項目勘察設計工作評價。主要包括:勘察設計單位及工作內容,勘察設計單位的資質等級是否符合國家有關規(guī)定的評價,勘察設計工作成果內容、深度全面性及合理性評價,以及相關審批程序符合國家及地方有關規(guī)定的評價。
(五)征地拆遷工作情況及評價
(六)機械電子電器項目招投標工作情況及評價
(七)機械電子電器項目資金落實情況及其評價。
(八)機械電子電器項目開工程序執(zhí)行情況。主要包括開工手續(xù)落實情況,實際開工時間,存在問題及其評價。
二、機械電子電器項目實施組織與管理
(一)機械電子電器項目管理組織機構(機械電子電器項目法人、指揮部)。
(二)機械電子電器項目的管理模式(法人直管、總承包、代建、BOT等)。
(三)參與單位的名稱及組織機構(設計、施工、監(jiān)理、其它)。
(四)管理制度的制定及運行情況(管理制度的細目、重要的管理活動、管理活動的績效)。
(五)對機械電子電器項目組織與管理的評價(針對機械電子電器項目的特點分別對管理主體及組織機構的適宜性、管理有效性、管理模式合理性、管理制度的完備性以及管理效率進行評價)。
三、合同執(zhí)行與管理
(一)機械電子電器項目合同清單(包括正式合同及其附件并進行合同的分類、分級)。
(二)主要合同的執(zhí)行情況。
(三)合同重大變更、違約情況及原因。
(四)合同管理的評價。
四、信息管理
(一)信息管理的機制。
(二)信息管理的制度。
(三)信息管理系統(tǒng)的運行情況。
(四)信息管理的評價。
五、控制管理
(一)進度控制管理。
(二)質量控制管理。
(三)投資控制管理。
(四)安全、衛(wèi)生、環(huán)保管理。
六、重大變更設計情況。
七、資金使用管理。
八、工程監(jiān)理情況。
九、新技術、新工藝、新材料、新設備的運用情況。
十、竣工驗收情況。
十一、機械電子電器項目試運營(行)情況
(一)生產準備情況。
(二)試運營(行)情況。
十二、工程檔案管理情況。
第三章 機械電子電器項目運營(行)總結與評價
一、機械電子電器項目運營(行)概況
(一)運營(行)期限。機械電子電器項目運營(行)考核期的時間跨度和起始時刻的界定。
(二)運營(行)效果。機械電子電器項目投產(或運營)后,產品的產量、種類和質量(或服務的規(guī)模和服務水平)情況及其增長規(guī)律。
(三)運營(行)水平。機械電子電器項目投產(或運營)后,各分機械電子電器項目、子系統(tǒng)的運轉是否達到預期的設計標準;各子系統(tǒng)、分機械電子電器項目、生產(或服務)各環(huán)節(jié)間的合作、配合是否和諧、正常。
(四)技術及管理水平。機械電子電器項目在運營(行)期間的表現,反映出機械電子電器項目主體處于什么技術水平和管理水平(世界、國內、行業(yè)內)。
(五)產品營銷及占有市場情況。描述產品投產后,銷售現狀、市場認可度及占有市場分額情況。
(六)運營(行)中存在的問題
1、生產機械電子電器項目的總平面布置、工藝流程及主要生產設施(服務類機械電子電器項目的總體規(guī)模、主要子系統(tǒng)的選擇、設計和建設)是否存在問題,屬什么性質的問題。
2、機械電子電器項目的配套工程及輔助設施的建設是否必要和適宜。配套工程及輔助設施的建設有無延誤,原因是什么,產生什么負作用。
二、機械電子電器項目運營(行)狀況評價
(一)機械電子電器項目能力評價。機械電子電器項目是否具備預期功能,達到預定的產量、質量(服務規(guī)模、服務水平)。如未達到,差距多大。
(二)運營(行)現狀評價。機械電子電器項目投產(或運營)后,產品的產量、種類和質量(或服務的規(guī)模和服務水平)與預期存在的差異,產生上述差異的原因分析。
(三)達到預期目標可能性分析。機械電子電器項目投產(或運營)后,產品的產量、種類和質量(或服務的規(guī)模和服務水平)增長規(guī)律總結,機械電子電器項目可達到預期目標的可能性分析。
第三部分 機械電子電器項目效果和效益評價
第一章 機械電子電器項目技術水平評價
一、機械電子電器項目技術效果評價。主要內容包括:
(一)技術水平。機械電子電器項目的技術前瞻性,是否達到了國內(國際)先進水平。
(二)產業(yè)政策。是否符合國家產業(yè)政策。
(三)節(jié)能環(huán)保。節(jié)能環(huán)保措施是否落實,相關指標是否達標,是否達到國內(國際)先進水平。
(四)設計能力。是否達到了設計能力,運營(行)后是否達到了預期效果。
(五)設備、工藝、功能及輔助配套水平。是否滿足運營(行)、生產需要。
(六)設計方案、設備選擇是否符合我國國情(包括技術發(fā)展方向、技術水平和管理水平)
二、機械電子電器項目技術標準評價。主要內容包括:
(一)采用的技術標準是否滿足國家或行業(yè)標準的要求。
(二)采用的技術標準是否與可研批復的標準吻合。
(三)工藝技術、設備參數是否先進、合理、適用,符合國情。
(四)對采用的新技術、新工藝、新材料的先進性、經濟性、安全性和可靠性進行評價。
(五)工藝流程、運營(行)管理模式等是否滿足實際要求。
(六)機械電子電器項目采取的技術措施在本工程的適應性。
三、機械電子電器項目技術方案評價。主要內容包括:
(一)設計指導思想是否先進,是否進行多方案比選后選擇了最優(yōu)方案。
(二)是否符合各階段批復意見。
(三)技術方案是否經濟合理、可操作性強。
(四)設備配備、工藝、功能布局等是否滿足運營、生產需求。
(五)輔助配套設施是否齊全。
(六)運營(行)主要技術指標對比。
四、技術創(chuàng)新評價。主要內容包括:
(一)機械電子電器項目的科研、獲獎情況。
(二)本機械電子電器項目的技術創(chuàng)新產生的社會經濟效益評價。
(三)技術創(chuàng)新在國內、國際的領先水平評價。
(四)分析技術創(chuàng)新的適應性及對工程質量、投資、進度等產生的影響等。
(五)對新技術是否在同行業(yè)等相關領域具有可推廣性進行評價。
(六)新技術、新工藝、新材料、新設備的使用效果,以及對技術進步的影響。
(七)機械電子電器項目取得的知識產權情況。
(八)機械電子電器項目團隊建設及人才培養(yǎng)情況。
五、設備國產化評價(主要適用于軌道交通等國家特定要求機械電子電器項目)。主要內容包括:
(一)所選用的設備國產化率評價,進口設備是否可采用國產設備。
(二)設備采購對工程帶來的利弊評價。
(三)國產化設備與國外同類產品的技術經濟對比分析。
(四)國產設備對運營、維修保養(yǎng)的影響評價。
第二章 機械電子電器項目財務及經濟效益評價
一、竣工決算與可研報告的投資對比分析評價。主要包括:分年度工程建設投資,建設期貸款利息等其他投資。
二、資金籌措與可研報告對比分析評價。主要包括:資本金比例,資本金籌措,貸款資金籌措等。
三、運營(行)收入與可研報告對比分析評價。主要包括:分年度實際收入,以后年度預測收入。
四、機械電子電器項目成本與可研報告對比分析評價。主要包括:分年度運營(行)支出,以后年度預測成本。
五、財務評價與可研報告對比分析評價。主要包括:財務評價參數,評價指標。
六、國民經濟評價與可研報告對比分析評價。主要包括:國民經濟評價參數,評價指標。
七、其它財務、效益相關分析評價。比如,機械電子電器項目單位財務狀況分析與評價。
第三章 機械電子電器項目經營管理評價
一、經營管理機構設置與可研報告對比分析評價。
二、人員配備與可研報告對比分析評價。
三、經營管理目標。
四、運營(行)管理評價 。
第四章 機械電子電器項目資源環(huán)境效益評價
一、機械電子電器項目環(huán)境保護合規(guī)性。
二、環(huán)保設施設置情況。機械電子電器項目環(huán)境保護設施落實環(huán)境影響報告書及前期設計情況、差異原因。
三、機械電子電器項目環(huán)境保護效果、影響及評價。
四、公眾參與調查與評價。
五、機械電子電器項目環(huán)境保護措施建議。
六、環(huán)境影響評價結論。
七、節(jié)能效果評價。機械電子電器項目落實節(jié)能評估報告及能評批復意見情況,差異原因,以及機械電子電器項目實際能源利用效率。
第五章 機械電子電器項目社會效益評價
一、利益相關者分析
(一)識別利益相關者?梢苑譃橹苯永嫦嚓P者和間接利益相關者。
(二)分析利益相關者利益構成。
(三)分析利益相關者的影響力。
(四)機械電子電器項目實際利益相關者與可行性研究對比的差異。
二、社會影響分析
(一)機械電子電器項目對所在地居民收入的影響。
(二)機械電子電器項目對所在地區(qū)居民生活水平的生活質量的影響。
(三)機械電子電器項目對所在地區(qū)居民就業(yè)的影響。
(四)機械電子電器項目對所在地區(qū)不同利益相關者的影響。
(五)機械電子電器項目對所在地區(qū)弱勢群體利益的影響。
(六)機械電子電器項目對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響。
(七)機械電子電器項目對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響。
(八)機械電子電器項目對所在地區(qū)少數民族風俗習慣和宗教的影響。
(九)社會影響后評價結論。
對上述第(一)至(八)部分,分別分析影響范圍、影響程度、已經出現的后果與可行性研究對比的差異等。
三、互適應性分析
(一)不同利益相關者的態(tài)度。
(二)當地社會組織的態(tài)度。
(三)當地社會環(huán)境條件。
本縣屬北亞熱帶濕潤季風氣候,冬無嚴寒,夏無酷署,無霜期長,晝夜溫差大,雨量充沛,適宜多種作物的生長。年均氣溫12.5-16.5℃之間,年日照數平均1098小時,年無霜期平均275天,年平均降雨量1050毫米。
改革開放以來,全縣緊緊圍繞資源優(yōu)勢,努力擴大對外開放,經濟得到了較快發(fā)展。先后同日本、美國、加拿大、澳大利亞、韓國、新加坡、香港等國家和地區(qū)建立了經貿關系,出口產品發(fā)展到12大類30多種,其中云母、石材、棉布、家兔、肉牛、紅薯脯等出口量在全國占有重要地位。
全縣經濟保持了持續(xù)快速增長,綜合經濟實力進一步增強。2008年全縣生產總值完成54.65億元,按可比價格計算,增長14.5%。
產業(yè)調整力度進一步加大,產業(yè)結構趨向合理。第一產業(yè)穩(wěn)定增長,全年完成增加值9.46億元,增長12.0%,占全縣生產總值的比重為17.3%;第二產業(yè)增長較快,全年完成增加值33.26億元,增長17.2%,占全縣生產總值的比重為60.9%;第三產業(yè)全年完成增加值11.93億元,增長9.5%,占全縣生產總值的比重為21.8%。
經濟形勢明顯好轉,職工工資穩(wěn)定增長。年末全縣單位從業(yè)人員14326人,其中,在崗職工14232人,比上年增長8.5%,在崗職工工資總額為23545萬元,增加4786萬元,增長25.5%。在崗職工年平均工資16734元,增加7284元,增長25.5%。
民營經濟快速發(fā)展,對縣域經濟的支撐作用更加明顯。截至2008年底,全縣民營企業(yè)發(fā)展到8328個(戶),從業(yè)人員58684人,分別增長11.7%和4.0%。據測算,民營經濟增加值為42.57億元,比上年增長14.0%,占全縣生產總值的比重達到77.9%。民營經濟上繳稅金18789萬元,同比上升37.9%,占全縣財政收入的比重為77.9%。民營經濟已成為支撐我縣經濟發(fā)展的重要力量。
(四)互適應性后評價結論。
對上述第(一)至(三)部分,分別分析其與機械電子電器項目的適應程度、出現的問題、可行性研究中提出的措施是否發(fā)揮作用等。
四、社會穩(wěn)定風險分析
(一)移民安置問題。
(二)民族矛盾、宗教問題。
(三)弱勢群體支持問題。
(四)受損補償問題。
(五)社會風險后評價結論。
對上述第(一)至(四)部分,分別分析風險的持續(xù)時間、已經出現的后果、可行性研究中提出的措施是否發(fā)揮作用等。
第四部分 機械電子電器項目目標和可持續(xù)性評價
第一章 機械電子電器項目目標評價
一、機械電子電器項目的工程建設目標
二、總體及分系統(tǒng)技術目標
三、總體功能及分系統(tǒng)功能目標
四、投資控制目標
五、經濟目標。對經濟分析及財務分析主要指標、運營成本、投資效益等是否達到決策目標的評價。
六、機械電子電器項目影響目標。機械電子電器項目實現的社會經濟影響、機械電子電器項目對自然資源綜合利用和生態(tài)環(huán)境的影響以及對相關利益群體的影響等是否達到決策目標。
第二章 機械電子電器項目可持續(xù)性評價
一、機械電子電器項目的經濟效益。主要包括:機械電子電器項目全生命周期的經濟效益,機械電子電器項目的間接經濟效益
二、機械電子電器項目資源利用情況。
(一)機械電子電器項目建設期資源利用情況
(二)機械電子電器項目運營(行)期資源利用情況。主要包括:機械電子電器項目運營(行)所需資源,機械電子電器項目運營(行)產生的廢棄物處理和利用情況,機械電子電器項目報廢后資源的再利用情況。
三、機械電子電器項目的可改造性。主要包括:改造的經濟可能性和技術可能性。
四、機械電子電器項目環(huán)境影響。主要包括:對自然環(huán)境的影響,對社會環(huán)境的影響,對生態(tài)環(huán)境的影響。
五、機械電子電器項目科技進步性。主要包括:機械電子電器項目設計的先進性,技術的先進性。
六、機械電子電器項目的可維護性。
第五部分 機械電子電器項目后評價結論和主要經驗教訓
一、后評價主要內容和結論
(一)過程總結與評價。根據對機械電子電器項目決策、實施、運營階段的回顧分析,歸納總結評價結論。
(二)效果、目標總結與評價。根據對機械電子電器項目經濟效益、外部影響、持續(xù)性的回顧分析,歸納總結評價結論。
(三)綜合評價。
二、主要經驗和教訓
按照決策和管理部門所關心問題的重要程度,主要從決策和前期工作評價、建設目標評價、建設實施評價、征地拆遷評價、經濟評價、環(huán)境影響評價、社會評價、可持續(xù)性評價等方面進行評述。
(一)主要經驗。
(二)主要教訓。
第六部分 對策建議
一、宏觀建議。對國家、行業(yè)及地方政府的建議。
二、微觀建議。對企業(yè)及機械電子電器項目的建議。
附表:邏輯框架表和機械電子電器項目成功度評價表
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2011年1-12 月,山東省移動通信及終端設備制造業(yè)累計實現產品銷售收入5517.49 億元,比上年同期增長21.53% ,山東省移動通信及終端設備制造業(yè)累計實現利潤總額206.78億元,上年同期為141.48億元。山東省移動通信及終端設備制造業(yè)總規(guī)模以上企業(yè)數量318家,虧損企業(yè)64家,虧損總額為18.40億元,上年同期為20.54億元。山東省移動通信及終端設備制造業(yè)產品銷售稅金及附加為9.79億元,去年同期為3.23億元,增長203.06%。
2011年1-12 月,山東省移動通信及終端設備制造業(yè)資產總計2809.69 億元、比去年同期增加18.03% ;負債合計1503.11 億元,比去年同期增加69.13% ;移動通信及終端設備制造業(yè)平均資產負債率為53.50% 。移動通信及終端設備制造業(yè)應收帳款額為847.06億元,比去年同期增長13.22% ,銷售成本為5060.19億元,比去年同期增長21.84% ,銷售費用為137.09億元,比去年同期增長22.71% ,移動通信及終端設備制造業(yè)管理費用為132.15億元,比去年同期增長12.71% ,移動通信及終端設備制造業(yè)財務費用為-7.27億元,比去年同期增長-192.36%, 移動通信及終端設備制造業(yè)全部從業(yè)人員平均人數為580994人。
改革開放以來,全縣緊緊圍繞資源優(yōu)勢,努力擴大對外開放,經濟得到了較快發(fā)展。先后同日本、美國、加拿大、澳大利亞、韓國、新加坡、香港等國家和地區(qū)建立了經貿關系,出口產品發(fā)展到12大類30多種,其中云母、石材、棉布、家兔、肉牛、紅薯脯等出口量在全國占有重要地位。
全縣經濟保持了持續(xù)快速增長,綜合經濟實力進一步增強。2008年全縣生產總值完成54.65億元,按可比價格計算,增長14.5%。
產業(yè)調整力度進一步加大,產業(yè)結構趨向合理。第一產業(yè)穩(wěn)定增長,全年完成增加值9.46億元,增長12.0%,占全縣生產總值的比重為17.3%;第二產業(yè)增長較快,全年完成增加值33.26億元,增長17.2%,占全縣生產總值的比重為60.9%;第三產業(yè)全年完成增加值11.93億元,增長9.5%,占全縣生產總值的比重為21.8%。
經濟形勢明顯好轉,職工工資穩(wěn)定增長。年末全縣單位從業(yè)人員14326人,其中,在崗職工14232人,比上年增長8.5%,在崗職工工資總額為23545萬元,增加4786萬元,增長25.5%。在崗職工年平均工資16734元,增加7284元,增長25.5%。
民營經濟快速發(fā)展,對縣域經濟的支撐作用更加明顯。截至2008年底,全縣民營企業(yè)發(fā)展到8328個(戶),從業(yè)人員58684人,分別增長11.7%和4.0%。據測算,民營經濟增加值為42.57億元,比上年增長14.0%,占全縣生產總值的比重達到77.9%。民營經濟上繳稅金18789萬元,同比上升37.9%,占全縣財政收入的比重為77.9%。民營經濟已成為支撐我縣經濟發(fā)展的重要力量。
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